中CQ9电子国人民政治协商会议隆安县委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算

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  中国人民政治协商会议隆安县委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算

  发布时间:2022-04-07 10:03 来源:中国人民政治协商会议隆安县委员会办公室 作者:中国人民政治协商会议隆安县委员会办公室

  (1)贯彻落实党的方针政策和全国政协、自治区政协、南宁市政协的工作部署,在隆安县委的领导下,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

  (2)对国家宪法、法律和法规在本县的实施,自治区、市重大方针政策在本县的贯彻执行,对国家机关工作人员贯彻执行国家宪法、法律和法规,通过民主评议,提出建议和批评的方式进行民主监督。

  (3)参与审议本县国民经济和社会发展计划、财政预算及执行情况的报告和其他重大事项的协商,提出意见和建议。

  (4)按照上级政协的统一安排,围绕党的中心工作和人民群众普遍关心的问题,适时组织政协委员进行视察、专题调查和研讨论证活动,写出报告,提出意见和建议,供县委、县政府和有关部门作决策参考。

  (5)配合县委及有关部门,宣传党的统一战线方针、政策,宣传人民政协的性质、地位、作用;加强与各界人士的联系与合作,巩固和发展爱国统一战线)做好委员提案的办理工作,配合提案承办单位对重要提案的办理进行调查处理,并答复委员。

  “4.27”重要讲话精神,深入贯彻习关于加强和改进人民政协工作的重要思想,落实党中央的决策部署,落实自治区党委、南宁市委的工作部署,在隆安县委的坚强领导下,牢记领袖嘱托,担当初心使命,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕县第十五次党代会提出的高质量推进富民强县总目标和“1+8”工作目标,以落实“政策为大、项目为王、环境为本、创新为要”为总要求,以推进“一园一城一基地”为重点,充分发挥专门协商机构作用,提高政治协商、民主监督、参政议政水平,凝心聚力助推隆安经济高质量发展,为建设新时代中国特色社会主义壮美广西首善之地贡献隆安政协力量。1.

  加强理论学习。深入学习贯彻十九届六中全会、二十大、自治区第十二次党代会、南宁市第十三次党代会和县第十五次党代会精神,进一步凝聚共识,汇集力量,把思想和行动统一到中央精神上来。持续深化以党组理论学习中心组学习为引领的学习体系,扎实开展“书香政协 香飘蝶城”委员读书实践活动,发挥好“书香政协”和委员联络平台作用,形成全员覆盖、整体提升的学习格局,让政协真正成为用党的创新理论武装各界人士的重要平台。2.

  加强党的建设。始终坚持党对政协工作的全面领导,坚决拥护“两个确立”,切实做到“两个维护”。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用,建立健全党史学习教育长效机制,大力弘扬伟大建党精神,全面加强政协系统党的建设,深化拓展政协系统党建“四联两评双促双提”工作机制。3.

  开展建议资政。围绕建设铸牢中华民族共同体意识示范区、工业产业定位规划、乡镇养老机构管理、生态移民项目、公司聚合能力、金融服务水平、税源培育、特色农业示范区建设、乡村治理、均衡教育、重大项目及重点提案等开展调研、协商、视察,扎实开展“项目为王 委员行动”,积极建言资政,CQ9电子助力高质量推进“一园一城一基地”建设,统筹抓好疫情防控、社会稳定、安全生产等工作。进一步完善政协民主监督的组织领导、知情反馈、沟通协调机制,围绕校外学生托管市场管理和历年重点提案开展民主监督,积极推动工作落实。4.

  抓好凝心共识。充分发挥人民政协统一战线组织功能,加强与工商联、新的社会阶层人士联谊会、无党派人士的团结合作。发挥委员联系广泛优势,密切委员之间、委员与界别群众的联系,增进政治共识。扎实开展“建设铸牢中华民族共同体意识示范区 委员行动”,推动民族团结。5.

  推进基层协商平台建设。加强协商服务平台建设,规范工作机制,充分发挥委员联络室、委员联络站、基层协商民主议事室等基层协商议事阵地作用,持续推进政协协商与基层协商有效衔接,更好地把人民政协的制度优势转化为参与基层治理的效能。6.

  做好提案办理和社情民意反映工作。做好提案交办工作,抓好领导领衔提案督办制度落实,探索建立提案办理质量科学评价体系,开展提案成果转化监督,提升提案办理成果转化率。压实工作责任,激发积工作极性,拓展信息来源,畅通信息渠道,突出特色质量,高质量做好《政协委员信息》编发,探索成果转化反馈机制。7.

  加强信息化和文史建设。设立县政协信息中心(隆安文史馆),开展政协信息化建设,推动履职智能化管理,加强文史馆建设和政协文史工作,发挥文史工作“存史、CQ9电子资政、团结、育人”功能。加强理论研究和宣传工作,积极参加区、市政协开展的理论研讨活动,加强党报党刊和政协有关刊物发行工作,加强信息员队伍建设,创新宣传信息工作机制,加大宣传信息采写报送力度,努力开创政协宣传工作新局面。8

  .充分发挥委员主体作用。进一步加强委员队伍建设,持续举办全体委员和常委会组成人员培训,扎实开展“书香政协”委员读书实践活动,引导委员加强政治约束,模范遵守宪法法律和政协章程,不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。加强委员履职管理,开展“8+5”履职系列活动,抓实政协常委年度履职报告制度,切实提高“委员作业”质量。9.

  做好上下联动联系。积极争取上级政协的指导和支持,推动“两个薄弱”问题的解决,推进上下联动。加强与县区政协的交流交往,促进同行联谊。加强对乡镇(华侨管理区)委员联络组(室)、社区委员联络站和基层协商民主议事室的领导和指导,提升履职合力和整体质效。10.

  加强政协机关建设。加强机关思想建设、政治建设、队伍建设、党风廉政建设和腐败工作,支持派驻政协机关纪检监察组工作,落实意识形态责任制。建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的机关队伍,不断提升履职服务保障能力。二、机构设置和部门预算单位构成

  (1)根据部门职责分工,县政协办设全额拨款行政单位1个,二层事业单位1个。目前我单位内设有

  两室两委”,CQ9电子具体是:办公室、经科文谊委,提案法制委,委员联络工作办公室。办公室下设信息中心(文史馆)。(2)从预算单位构成看,纳入本单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:政协办本级。单位全称:中国人民政治协商会议隆安县委员会办公室。

  中国人民政治协商会议隆安县委员会办公室为行政机关单位,经费管理方式为全额拨款。隆安县政协信息中心(隆安政协文史馆)为县政协办公室管理的公益一类全额拨款事业单位。

  中国人民政治协商会议隆安县委员会办公室共有行政单位1个、二层事业单位1个。机关本级内设办公室、提案法制工作委员会、经科文谊工作委员会、联络工作委员会共四个正科级职能室,

  其中行政编制14个,机关后勤服务事业编制7个,CQ9电子事业编制3个。(二)人员构成

  中国人民政治协商会议隆安县委员会办公室人员编制总数为21人,其中行政编制14人,机关后勤服务事业编制7人。实有财政供养人数21人,财政供给单位编制内实有在职人员21人,其中行政编制在职人员14人,机关后勤服务事业编制7人,离退休人员20人(其中离休1人)。2021年年初有20人,年末19人,变动原因:2021年1人病逝。2022年3月21人,变动原因:2022年3月调入工勤2人。

  441.45万元;总支出441.45万元,其中:一般公共预算支出合计441.45元。一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出2.66万元。

  年部门预算安排情况进行对比,2022年一般公共预算收入预算441.45万元,比2021年预算512.16万元减少70.71万元,同比下降13.81%。收入预算减少的主要原因是:减少换届工作经费。2022年一般公共预算支出预算441.45万元,比2021年预算441.45万元减少70.71万元,同比下降13.81%。支出预算减少的主要原因是:减少换届工作经费等。二、2022年部门财政拨款收支预算情况

  441.45万元,其中:一般公共预算收入预算441.45万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

  441.45万元,其中:一般公共预算支出预算441.45万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:1.

  )一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为342.02万元,主要用于:为保证日常公用运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、住宿费、餐费等日常公用经费支出。(

  )社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为60万元,主要用于:行政单位离退休人员工资福利支出和对个人和家庭的生活补助经费支出含改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助(独生子女奖励)、遗属补助等。(

  )医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为14.15万元,主要用于:在职在编人员单位部分职工基本医疗保险、大额医疗费统筹、生育保险、工伤保险、机关事业养老保险支出等。(

  )住房保障支出预算数为25.28万元,主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。2.

  1.14万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.14万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.14万元,是县财政局按月安排拨款支出。(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2022年预算1.14万元,比2021年预算1.38万元减少0.24万元,同比下降17.39%,减少的主要原因是厉行节约,减少接待次数预算。主要用于:安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。3.

  212.74万元,比2021年预算218.01万元减少5.27万元,下降2.4%,减少的原因主要是:厉行节约。(二)政府采购情况

  0万元,同比减少22.97万元,下降100%,减少的原因主要是:2022年政府采购为零星的办公费开支,未做政府采购预算。

  年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆。

  441.45万元,其中本级一般预算拨款441.45万元,上级补助支出0万元,上年结转收入0万元。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、CQ9电子公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。